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我部门2025年财政拨款安排的“三公”经费支出预算46.16万元,同口径比2024年减少1.82万元,下降3.79%。具体如下:
(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未有因公出国(境)费安排。
(二)公务接待费2024年预算安排16.00万元,比上年减少0.4万元,下降2.44%,主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动的接待开支。此项经费减少的主要原因是机关和局属单位公务接待次数减少。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排30.15万元,比上年减少1.42万元,下降4.50%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年减少0万元。
公务用车运行维护费2025年预算安排30.15万元,比上年减少1.42万元,下降4.50%,主要用于机关和局属10个行政事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是公务用车运行维护次数减少。
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