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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市林业种苗站2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市林业种苗站2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)林业种苗和国有苗圃规划计划编制;
(二)林业种苗生产供应、产品质量检验与执法监督、调剂;
(三)林木良种选育与新技术推广;
(四)相关技术和管理人员培训
(五)林业技术信息服务。
(六)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市林业局管理的正科级参照公务员法管理事业单位。核定参公编制11名。设站长1名,副站长2名。人员编制结构比例为:管理人员编制不高于50%,专业技术人员编制不低于40%。
第二部分:玉林市林业种苗站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入153.89万元,总支出153.89万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少4.75万元,减少2.99%,主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。总支出较上年减少2.99%,主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入153.89万元,较上年减少4.75万元,减少2.99%,主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。单位收入主要包括:一般公共预算收入153.89万元,占单位总收入100%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出153.89万元,较上年减少4.75万元,减少2.99%,主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。单位支出主要包括:基本支出预算153.78万元,占单位总支出100%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元,同口径比2024年减少0.79万元,下降69.29%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年减少1.14万元,下降100%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
(三)公务接待费2025年预算安排0.35万元,比上年减少0.02万元,下降5.4%,与上年基本持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、公务接待费工会经费、其他交通费用。我单位2025年机关运行经费预算19.75万元,较上年减少0.23万元,减少1.15 %,基本与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中:货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
我单位2025年度无项目绩效目标预算。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市林业种苗站2025年预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
关联文件: